Forum Ortax › Forums › PPh Pemotongan/Pemungutan › PPh 23 Untuk Perusahaan Non PKP
PPh 23 Untuk Perusahaan Non PKP
Dear rekan,
Perusahaan saya non PKP, memberikan pekerjaan subkon kpd perusahaan yg PKP dan wktu menagih, dia terbitkan FP.
1.Apakah sy wajib potong pph psl 23 kpd perusahaan yg nagih sy tsb? lalu nanti bukti potong yg saya buat, diberikan kepadanya.
2. Krn sy non PKP, jd faktur pajak yg diberikan dia, tidak dpt sy laporkan sbg ppn masukkan, melainkan sy jadikan biaya saja.
Betul begitu ?
terimakasih.- Originaly posted by Linda AB:
1.Apakah sy wajib potong pph psl 23 kpd perusahaan yg nagih sy tsb?
Wajib.
Originaly posted by Linda AB:lalu nanti bukti potong yg saya buat, diberikan kepadanya.
Ya.
Originaly posted by Linda AB:2. Krn sy non PKP, jd faktur pajak yg diberikan dia, tidak dpt sy laporkan sbg ppn masukkan, melainkan sy jadikan biaya saja.
Betul begitu ?Ya.
Tanya lagi :
1. sy tetap buat laporan SPM pph 23 yg bulanan ya ?
2. Apabila sama2 non PKP => tetap sama seperti di atas ya ?
3. bukti potong tetap bisa dijadikan sbg kredit pajak, dlm laporan spt tahunan ?Terimakasih,
- Originaly posted by Linda AB:
1. sy tetap buat laporan SPM pph 23 yg bulanan ya ?
SPM PPh 23 dibuat saat terjadinya transaksi.
Beda halnya dgn PPh 21 dan PPh 25 yg harus buat/lapor tiap bulan.Originaly posted by Linda AB:2. Apabila sama2 non PKP => tetap sama seperti di atas ya ?
PPh 23 bukan berdasarkan PKP tetapi NPWP.
Originaly posted by Linda AB:3. bukti potong tetap bisa dijadikan sbg kredit pajak, dlm laporan spt tahunan ?
Yap, bukti potong utk pemberi jasa. Dan mereka pakai utk pengurang/kredit pajak SPT tahunan.
Kalau rekan sbg pengguna jasa ya di jadikan biaya. boleh tahu tidak rekan, dasar nya klo bukti potong jika non pkp bisa di kreditkan. takutnya di koreksi.
setau sy PPh 23 dasarnya NPWP bukan PKP atau tdk. jd selama bukti potong tsb mencantumkan data yg lengkap termasuk NPWP pasti bisa di kreditkan. mohon koreksi jika salah
Rekan,
apakah bisa apabila laporam SPM pph psl 23 dibuat pada saat bulan bayar, sekaligus buat bukti potong juga pada saat bulan bayar tsb?
hal ini dilakukan krn bisa terjadi DPP sebagai dasar potongan ada perubahan.
misal DPP RP. 5.000.000 tp setelah diperiksa ternyata DPP yg hrs dibayar RP. 4.800.000 krn ada jasa yg seharusnya tidak dibayar.Sebagai pihak yg terima faktur pajak ( bila ada ), akan membuat nota retur/pembatalan atas selisih tsb.
Terimakasih.